Codici Movimenti
I Codici Movimenti rappresentano il motore dei documenti contabili di EasyRetail.
Esso permette di modificare o definire nuovi tipi di documenti. Configurando adeguatamente il tipo di documento, si potrà effettuare movimentazione di magazzino e/o contabile sia in ingresso che in uscita, da e verso clienti o fornitori o per movimentazioni interne dell'azienda. In base alle caratteristiche del documento, esso sarà disponibile da una delle voci del punto di menu Documenti.
Specifiche
- Codice > Codice univoco per la descrizione del tipo di documento
- Movimento > Descrizione visualizzata per la scelta del documento
- Cli/For > Indica se il documento è indirizzato verso Cliente, Fornitore o Interno
- Modelli stampa multi azienda
- Gestione Scadenze > Permette di abilitare la gestione delle scadenze per il codice movimento creato
- Privacy Key
- Attivo > Rende il codice movimento utilizzabile e disponibile nella selezione dei documenti.
- Movimento a Valore > Movimentazione monetaria in entrata, uscita o nessuna
- Movimento Q.tà > Movimentazione di merce in magazzino in entrata, uscita o nessuna movimentazione
- Codice Q.tà > Tipo di campo movimentato, definito in Codici Q.tà
- Ingresso/Uscita > Indica se il Documento è in Entrata o in Uscita. Tutti i documenti in Entrata saranno disponibile nella sezione di Carichi, mentre quelli in uscita saranno presenti in Documenti per Clienti, Documenti per Fornitori o Documenti interni in base al parametro Cli/For
- Numerazione > Numerazione da seguire per l'emissione del documento. E' disponibile solo per documenti in uscita
- Dati Accompagnatori > Visualizza i campi dei dati accompagnatori in fase di compilazione. E' disponibile solo per documenti in uscita
- Gestione Bancali
- Gestione Autoveicoli
- Gestione Promozioni
- Visualizzazione Prezzi > Visualizzazione e composizione dei prezzi per il tipo di documento, prezzi ivati o al netto dell'iva. Attenzione, il codice movimento FATTURA, riservato alle fatture dirette, è escluso daò funzionamento di questo parametro
- Copie Stampa > Numero predefinito di stampe da effettuare Fattura / Ricevuta Fiscale (95)
- Attesa Documento > Indica che al documento ne seguirà un altro. Esso è disponibile solo per documenti in Ingresso da Fornitori (Carichi). Per i documenti in uscita, bisogna indicare una Causale di Trasporto di tipo Da Fatturare nella sezione dei Dati Acompagnatori del documento
- Causale trasporto
- CAUSALE DEFAULT
- NESSUNA CAUSALE > Permette di bloccare la visualizzazione del codice movimenti nella sezione Fatture Riepilogative
- VENDITA
- Modello
- Imposta
- Stampa diretta > Permette di stampare il documento senza aprire la finestra dell'anteprima
- Decimali Imponibile Riga
- Categoria
- Magazzino
- Conto Corrente Scissione
- Forma Pagamento Scissione
- Descrizione Prodotto
- Come da parametro > Vedi Descrizione breve in documento in Parametri di Configurazione
- Descrizione prodotto > Permette d'indicare nel documento il nome del prodotto
- Descrizione estesa > Permette d'indicare nel documento la descrizione estesa del prodotto
- Prodotto spese incasso
- Automatico
Tracciati Export
I tracciati export permettono di esportare il documento su file, generando una fattura elettronica importabile da altri sistemi (vedi Tracciati Import). Il tracciato può essere composto da caratteri costanti (come testo o separatori) e da TAG (parole racchiuse tra parentesi quadre []).
- Codice movimento > Per legare il tracciato di esportazione ad un determinato tipo di documenti. L'esportazione sarà disponibile nella selezione ai soli documenti del Codice Movimento.
- Tracciato Export > Nome identificativo che comparirà nella selezione in fase di scelta del tracciato da esportare.
- Provenienza > Cliente o Fornitore a cui legare il tracciato. L'esportazione sarà disponibile solo per tale provenienza.
Parametri Tracciato Testata > Prima riga del file contenente l'eventuale testata del documento. I dati di testata potrebbero in alternativa essere inseriti su ogni singola riga del documento insieme ai dati del prodotto.
- CODICEPROVENIENZA > codice cliente o fornitore del documento
- CODICESEDEPROVENIENZA > codice sede provenienza
- PROVENIENZA > cliente o fornitore del documento
- FORNITORE > fornitore del documento (tag unico solo per documenti relativi a fornitori)
- NUMERODOCUMENTO > numero documento formattato (es. 192/20126)
- NUMDOC > numero progressivo del documento (es. 192)
- DATADOCUMENTO > data del documento
- DATAEXPORT > data di esportazione del documento
- QTARIGHE > numero righe totali del documento
Parametri Tracciato Riga > Riga dettaglio del documento contenente i dati del prodotto. Tutti i dati della testata possono essere anche utilizzate direttamente sulla riga.
- NUMERORIGA > numero progressivo della riga del documento
- CODICEPRODOTTO > codice prodotto
- EAN > ean prodotto
- PRODOTTO > descrizione prodotto
- QTA > quantità, campo di tipo FLOAT, struttura [NomeCampo:LunghezzaCampo:0:S=Segno+:CarattereDiRiempimento]
- COLLI > numero colli (imballo)
- SCONTO > valore sconto
- SCONTO1 > valore sconto 1
- SCONTOA > valore sconto 1
- SCONTO2 > valore sconto 2
- SCONTOB > valore sconto 2
- SCONTO3 > valore sconto 3
- SCONTOC > valore sconto 3
- PERCENTUALEIVA > % I.V.A.
- VALOREIVA > % I.V.A.
- IVA > % I.V.A.
- PREZZONETTO > Prezzo o Costo netto
- IVAPREZZO > Importo I.V.A. del singolo prodotto
- PREZZO > Prezzo ivato
- TOTALENETTO > totale netto della riga (prezzo netto * quantità)
- IVATOTALE > Importo I.V.A. della riga
- TOTALE > Importo totale della riga
- PEZZIXCOLLO > quantità di pezzi per collo
- CODICEUNITAMISURA > codice dell'unità di misura
- TIPOLOGIAPRODOTTO > tipologia prodotto
- PRODUTTORE > nome produttore
- LOTTO > nome Lotto
- DATASCADENZA > data di scadenza
Nome File > Percorso e nome del file che sarà esportato.
Messaggio > Se presente mostrerà un messaggio di conferma prima dell'esportazione.
Batch applicazione e parametri > Eventuale applicativo esterno da avviare dopo l'esportazione del file.
Esempio [NUMDOC:8]|[NUMERODOCUMENTO:8]|[DATADOCUMENTO:YYYYMMDD]|[NUMERORIGA:6: :R]|[CODICEPRODOTTO:20]|[EAN:13]|[PRODOTTO:40]|[IVA:4:X100]|[QTA:10:X10000:S]|[PREZZONETTO:10:X10000:S]|[SCONTO:8]|[SCONTO1:4]|[SCONTO2:4]|[SCONTO3:4]|
Per la formattazione dei TAG vedi Formattazione TAG
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